為增創審計管理優勢,優化審計資源配置,提高審計工作成效,山東公用控股有限公司創新設立了內部審計中心。根據公司工作安排,近日,內部審計中心對部分權屬公司開展資金使用專項審計,旨在強化資金使用管理,提高資金使用效益,有力保障公司穩健運營。
公司內部審計中心組建了專業團隊,建立了由內部審計人員進行實操、外部審計專家業務指導、審計信息化專家科技賦能的工作機制,通過運用大數據分析、實地查閱資料、現場訪談交流等方式,重點關注了“兩金”占用、成本費用和營業收現率以及業務流程的合規性等情況。在審計過程中,團隊秉持客觀、公正、嚴謹的態度,嚴格遵循審計準則和公司相關制度規定,對發現的問題及時與被審計單位溝通,有針對性地提出審計建議,更好地發揮了“審、幫、促”作用。今后,公司內部審計中心將以全力保障公司黨委決策部署落實見效為審計主線,立足經濟監督定位,聚焦主責主業,提出可操作能落實的審計建議,在保障公司健康發展、維護公司經濟安全、揭示公司風險隱患、促進公司規范治理等方面發揮積極作用。